7至9月,恩旅集團總部對旗下11家子公司進行了內部審計,恩旅集團紀委充分利用審計成果,推動從問題發現、移送辦理、整改落實、結果反饋到成果運用“全流程”閉環管理,紀審聯動實現監督優勢互補、效能疊加。
據了解,今年來恩施旅游集團在國有企業機構改革中,成立了紀檢審計部,有效實現了紀律監察監督和審計監督的融合貫通,讓監督更有力度。
7月以來,恩旅集團紀檢審計部牽頭,抽調財務風控、戰略投資、黨建人資、企業管理、綜合辦公室等部室精干力量,成立了內部審計專班,就子公司落實“三重一大”、三公經費使用、制度建設及執行、工程項目建設、財務重大決策審批、重大資金使用、各類合同簽訂及執行情況等進行全面內審“體檢”,在內審中發現的問題線索,直接移送紀檢部門。